境外組織遊客境內旅遊要交營業稅嗎?

時間 2025-05-26 17:20:09

1樓:網友

境外組織遊客境內旅遊不需要交營業稅。

我國現行營業稅政策對旅遊業徵稅之規定。

按照《營業稅稅目註釋(試行稿)》的解釋:旅遊業,是指為旅遊者安排食宿、交通工具和提供導遊等旅遊服務的業務。

根據《中華人民共和國營業稅暫行條例實施細則》的規定,營業稅的計稅依據是以旅遊業務的營業收入額作為計稅營業額。

但同時規定:「旅遊企業組織旅遊團到中華人民共和國境外旅遊,在境外其旅遊團改由其他激手旅遊企業接團的,以全程旅遊費明陵嫌減去付給接團企業的旅遊費後的餘額為營業額」。為了公平稅負,在營業稅實施細則汪野中規定旅行社組織旅遊團在中國境內旅遊的,以收取的旅遊費減去替旅遊者支付給其他單位的房費、餐費、交通、門票和其他代付費用的餘額為應納營業稅的營業額,按照5%稅率徵收營業稅。

2樓:東哥遊齊魯

嚴格意義上來說,只要你不從組織遊客旅遊中牟利就無需繳納營業稅。因為你的那個活動不算是營業,所以無需繳納營業稅。但是,稅務機關無從判定你是不手鬧是扮薯褲從中牟利了,所以如果你沒有充足的證據證明你沒有牟利的話,還是要跟你徵稅的。

所以需要你提供證據,證明你沒有牟利廳簡呀。

向境外旅遊公司旅遊費支付增值稅稅率

3樓:律說律答

納稅人提供旅遊服務應按照「生活服務—旅遊娛樂服務—旅遊服務」繳納增值稅,旅遊服務適用稅率為6%,小規模納稅人提供旅遊服務適用徵收率為3%。一般來說,增值稅計稅銷售額為取得的全部價款和價外費用。

但納稅人磨正提供旅遊服務則例外。根據《財政部、國家稅務總局關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2 《營業稅改徵增值稅試點有關事項的規定》第一條第三款第八項:「試點納稅人提供旅遊服務,可以選擇以取得的全部價款和價外費用,扣除向旅遊服務購買方收取並支付給其他單位或者個人的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅遊企腔團業的旅遊費用後的餘額為銷售額。

試點納稅人提供旅遊服務可以選擇差額徵稅辦法並不屬於簡易徵稅辦法,而是以差額作為增值稅計稅依據,因此,對於一般納稅人選用此辦法的,除了銷售額中應抵減費用外,仍然可以抵扣其它正常進項稅額。

當然,一般納稅人也可以選擇按照取得的全部價款和價外費用作為增值稅計稅銷售額,相應支付的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅遊企業的旅遊費用承擔的增值稅,憑扣稅憑據抵扣。小規模納稅人伍遊橘提供旅遊服務,應當按照差額按照3%徵收率計算繳納增值稅。

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