預收公司貨款收到轉賬支票在用友系統中怎麼做

時間 2025-05-24 01:50:14

1樓:百怡說銀行

1、選擇【日常處理】選單項下【轉賬處理】中的【應收衝應付】。

如果需要用應收款衝抵應付款,則您須選中「應收衝應付」。選擇「預收衝預付」,則可選擇預收款衝抵預付款。

操作。 如果需要紅字。

應收單沖銷紅字應付單,則您可以將「負單據」核取方塊。

選中。點選「應收」頁籤,輸入過濾條件。

2、預收貨款。凡對國外客戶按合同規定數量及**在商品未發運前先匯付的款項,外貿企業財會部門必須在收妥外匯以後才能辦理髮運手續。在財會部門收妥預收貨款明搏時,以通知單通知業務部渣數門,以便據以掌握在已收貨款或剩餘額度內進行發貨。

當收到出口發票時,應與客戶預收外匯帳款帳戶數額進行核對。如發現超額,應及時與有關業務部門聯絡可採用通過銀行託收或匯付的方式進行清算。對結餘的預收外匯帳款,也應及時與客戶進行結算。

是指企業按照合同規定向購貨單位預收的完全或部分貨款。 預收貨款是銷貨方按照合同或協議規定,在發出商品。

之前向購貨方預先收取部分或全部貨款的信用行為。即賣方向買方先借一筆款項,然後用商品歸還,對賣方來說,也是一種短期融資方式。

預收貨款通常是買方在購買緊缺商品時樂意採用一種方式,以便取得對貨物的要求權。而賣方對於生產週期長、售價高的商品,經常要向買方預收貨款,以緩和公司資金佔用過多的矛盾。

3、經常和大額預收貨款,是國家外匯管理局。

稅務部門稽核的重點。防止進口不付匯或其它外匯資金流入;預收貨款方式銷售貨物,應在貨物發出的當天應及時開票,並在當期申報納稅,以免涉嫌偷稅。

總之,商業激梁祥信用融資合法、方便,融資成本低、限制條件少。屬於一種自然性融資,不用做非常正規的安排,也無需另外辦理正式籌資手續,是中小企業融資的一種有效的融資方式,值得運用。

企業按照合同規定預收貨款時,借記"銀行存款。

帳戶,貸記"預收貨款"帳戶,待產品銷售實現時,應按銷售金額借記"應收帳款。

帳戶,貸記"產品銷售收入"帳戶,並將預收的貨款自"預收貨款"帳戶轉入"應收帳款"帳戶。

預收貨款"帳戶應按不同的貨幣和購買單位設定明細帳,進行明細核算。預收貨款情況不多的企業,也可以將預收的貨款直接記入"應收帳款"帳戶,不設"預收貨款"帳戶。

2樓:hd一川

借:銀行存款。

貸:預收賬款。

有人知道預收公司貨款收到轉賬支票在用友系統中怎麼做

3樓:匿名使用者

操作步驟】選擇【毀局日常處理】選單項下【轉賬處理】中的【應收衝應付】啟橡。如果需要悄餘旁用應收款衝抵應付款,則您須選中「應收衝應付」。選擇「預收衝預付」,則可選擇預收款衝抵預付款操作。

如果需要紅字應收單沖銷紅字應付單,則您可以將「負單據」複選。

4樓:匿名使用者

對方不欠你們公司錢了,剩餘10000應該做預收賬款處理。

用友u8收到轉賬支票用於支付貨款,餘額轉為預收款,業務流程?

5樓:立冬

收到支票存入銀行後全額記入預收賬款,發貨開票後減少預收賬款。

預收a公司貨款1萬元,收到轉賬支票一張的轉賬憑證怎麼寫

6樓:妮子

借:銀行存款10000

貸:預收賬款—a公司10000

會計電算化中預收衝應收怎麼做,這下面的例題能有人叫我具體步驟怎麼做嗎?謝謝

7樓:每天學點辦公軟體

1.預收:收到預付款,收款單即核銷制單日。

2.應收:收到發票,發票制單。

3.補付:即收到補付款,核銷制單。

4.預收衝應收,先衝,後製單。

5.理解流程,把握步驟6.

8樓:財稅耕耘者

你的電算化軟體是什麼品牌的?是用友嗎?如果是用友的話,在應收管理系統下有乙個轉賬,轉賬下有乙個預收衝應收;如果你出憑證不受應收管理系統控制的話,可以直接出對沖分錄。

公司收到轉賬支票怎麼記賬

9樓:空虛美的夢

收到裝張支票入賬:

借:銀行存款。

貸:主要業務收入(或應收賬款等科目)

注意事項:1、收到轉賬支票後,出納先稽核一下支票,看看轉賬支票填寫的日期是否過期**賬支票的有效期限,一般為自開具之日起十日內有效)、大小寫金額是否相符、銀行印鑑章加蓋的是否清晰等。

2、支票稽核無誤後,出納填寫銀行進賬單,及時將支票存入銀行。

3、出納根據銀行進帳單及相關的原始憑證,編制記賬憑證,並登記銀行存款日記賬。

10樓:喜歡你的倔強瞞

如果是借款的話。

就做 借:銀行存款。

貸:其他應付款---xx公司 , 更詳細點的就是多做一步借:其他貨幣資金---轉帳支票。

貸:其他應付款---xx公司。

借:銀行存款。

貸:其他貨幣資金---轉帳支票。

轉賬支票是出票人簽發的,委託辦理支票存款業務的銀行在見票時無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據;在銀行開立存款賬戶的單位和個人客戶,用於同城交易的各種款項,均可簽發轉賬支票,委託開戶銀行辦理付款手續。轉賬支票只能用於轉賬。

11樓:

有時支票上的用途是寫寫的,要問清楚到底是什麼錢,再按照實際用途記賬。

12樓:網友

借:銀行存款。

貸:其它應付款-xx公司。

公司收到錢怎麼做分錄?我用的是用友t3系列!

13樓:黃與你有緣

假設不考慮稅金的情況下。

對方購買商品,發票已經開出。

借:應收賬款---a公司 100

貸:主營業務收入 100

收到對方款項,並存入銀行。

借:銀行存款 100

貸:應收賬款---a公司 100

你做的第一筆分錄是錯誤的,因為,對方購買商品,是要做銷售處理,並計算稅金,不是做銀行存款減少處理的。

14樓:網友

1、(假定我公司是一般納稅人)a公司在我公司拿了100元的東西。票開了,但他錢還沒打過來,這時候我的分錄是:

借:應收賬款--a公司100

貸:主營業務收入---xx東西。

貸:應繳稅費---應交增值稅(銷項稅)

2、等他把錢打到我賬戶上去 是不是 這樣子做分錄:

借: 銀行存款 100貸: 應收賬款---a公司 100

用友電算化:預收貨款時是否填收款單,收回餘款後又做一張收款單?

15樓:洪問問

你實際不用做預收,直接計入到應收20萬,應收209500萬。

衝應收就可以了。

用友u8應收系統中轉賬-預收衝應收

16樓:網友

憑證未儲存,轉帳單實際上已生成。需要在應收系統其它處理_取消操作,型別選擇轉帳。客戶選擇你開單的客戶再重新操作。

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