專案部怎麼做會計分錄,專案部怎麼做會計分錄

時間 2022-01-09 07:40:06

1樓:匿名使用者

1、計提時

借:應付職工薪酬

貸:其他應付款-社保費(個人負擔部分)

2、上交時

借:管理費用-社保費(公司負擔部分)

借:其他應付款-社保費(個人負擔部分)

貸:銀行存款

2樓:匿名使用者

工程款結算直接匯入公司賬戶,所以:

借:銀行存款

貸:應收賬款(之前確認收入時做 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅)

公司轉部分到專案部

借:其他應收款-專案部

貸:銀行存款

工程驗收還沒付款

借:應收賬款

貸:主營業務收入

貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅

3樓:星空

回答您好。很高興為您解決問題。簡單的裝修,可以計入當期費用借:管理費用---裝修費

貸:銀行存款

較大支出的裝修,計入長期待攤費用

借:長期待攤費用---裝修費

貸:銀行存款

完工後分期攤銷

借:管理費用---裝修費

貸:長期待攤費用---裝修費

新建築物的配套裝修,裝修費用那個如果金額較大的應屬於固定資產,在建造期間,做分錄:

借:在建工程

貸:銀行存款

投入使用,做分錄:

借:固定資產

貸:在建工程

長期待攤費用-裝修費用」科目,按不短於3年期限攤銷,租賃的房子前期裝修費計入長期待攤費用,攤銷的期限以房屋租賃合同上約定的租賃期為攤銷的期限。

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請問會計分錄怎麼做,會計分錄怎麼做?

會計分錄是什麼?會計分錄怎麼做?會計分錄怎麼做?把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。1 借 現金1500 貸 銀行存款1500 2 借 其他應收款3000 貸 現金3000 3 借 ...

怎樣做會計分錄???怎麼做會計分錄?

借 預付賬款 128000 貸 銀行存款128000 借 原材料320000 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額54400貸 預付賬款374400 借 預付賬款246400 貸 銀行存款246400 4 借 生產成本 200000 借 製造費用 24000 貸 原材料224000 5 借 管理費用1...

求會計分錄,求怎麼做會計分錄

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。1 借 管理費用 1200貸 銀行存款 1200 2 借 管理費用 57000 貸 應付職工薪酬 工資 50000 福利費 7000 3 借 管理...