請問會計分錄怎麼做,會計分錄怎麼做?

時間 2023-05-12 00:06:06

1樓:高頓會計職稱

會計分錄是什麼?會計分錄怎麼做?

會計分錄怎麼做?

2樓:高頓會計職稱

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方;凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。

3樓:匿名使用者

1、借:現金1500

貸:銀行存款1500

2、借:其他應收款3000

貸:現金3000

3、借:管理費用2000

貸:銀行存款2000

4、借:銀行存款141250

貸:主營業務收入125000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅)16250

5、借:應付票據5000

貸:銀行存款5000

6、借:其他貨幣資金-外埠存款100000貸:銀行存款100000

7、借:原材料80000

應交增值-應交增值稅(進項稅)10400

貸:其他貨幣資金-外埠存款90400

同時:借:銀行存款9600

貸:其他貨幣資金-外埠存款9600

8、借:待處理財產損益150

貸:現金150

9、借:其他應收款150

貸:待處理財產損益150

會計分錄怎麼做?

4樓:心羽財經

借 製造費用-折舊費6000;

借 管理費用-折舊費4000;

貸累計折舊 10000。

這個會計分錄應該怎麼做?

5樓:博君一笑

借方管理費用,貸方應付職工薪酬。

這個會計分錄應該怎麼做? 5

6樓:學慧網

同學你好,會計分錄如下:

借:材料採購-乙材料 4040

應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 680

貸:銀行存款 4720

7樓:匿名使用者

借:bai原材料100000、貸:du應付zhi賬款100000(資產與負債同增)

dao借:利潤分配8000、貸:盈餘公積專8000(權益同增同減)借:固屬定資產200000、貸:實收資本200000(資產與權益同增)

借:預付賬款90000、貸:銀行存款90000(資產同增同減)借:

短期借款40000、貸:銀行存款40000(資產與負債同減)資產總額=1500000+100000+200000-4000=1760000

負債=1000000+100000-40000=1060000所有者權益=500000+200000=700000是否平衡:

資產=負債+所有者權益。

請問會計分錄如何做

8樓:蟻弘新仰謹

第1第2個月計提利息時分錄一樣:

借:財務費用。

貸:應付利息。

第3個月不需要計提,當月直接計入財務費用,即季末支付銀行存款利息時:

借:財務費用。

應付利息。貸:銀行存款。

9樓:蘇秀梅祁香

計題本月**費,其中管理人員500,廠部辦公室300,車間800。財務450。銷售400

借:管理費用。

800製造費用。

800財務費用。

450銷售費用。

400貸:預付賬款。

10樓:析亭晚鮑卿

請說清楚點。是需要計提,款沒有付是嗎?如果是做分錄如下:借:管理費用500+450=950

製造費用300+800=1100

營業費用400

貸:預提費用-**費2450

11樓:諸葛丹圭秋

借:管理費用。

800製造費用。

800財務費用。

450銷售費用。

400貸:應付賬款。

12樓:釗潔迮姬

借:管理費用500

製造費用1100

財務費用450

銷售費用400

貸:銀行存款2450

13樓:殷明明孫楓

1、按月計提利息。

借:財務費用。

貸:預提費用。

應付利息。2、季末支付銀行存款利息時分錄。

借:預提費用。

應付利息。貸:銀行存款。

怎樣做會計分錄???怎麼做會計分錄?

借 預付賬款 128000 貸 銀行存款128000 借 原材料320000 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額54400貸 預付賬款374400 借 預付賬款246400 貸 銀行存款246400 4 借 生產成本 200000 借 製造費用 24000 貸 原材料224000 5 借 管理費用1...

求會計分錄,求怎麼做會計分錄

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。1 借 管理費用 1200貸 銀行存款 1200 2 借 管理費用 57000 貸 應付職工薪酬 工資 50000 福利費 7000 3 借 管理...

請問怎麼做會計分錄啊,請問怎麼做會計分錄和答案?

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。新會計準則已經取消了待攤費用各預提費用科目。而取消這二個科目後,一次性先付款的業務都是直接走費用了,不能走攤銷了 而那種後付款的業務,也是在付款的...