金稅三期系統可以辦理營業稅退還手續嗎

時間 2023-01-21 06:20:07

1樓:龍泉

1、金稅三期系統可以辦理營業稅退還手續。

2、當申報的應補退金額為負,即出現多繳稅款情況, 則納稅人到主管稅務機關申請辦理退抵稅流程。

3、金稅三期系統上線後,出口企業不需要在金稅三期系統辦理出口貨物退(免)稅資格認定的認定、變更和登出業務,仍統一在出口退稅審核系統內辦理即可。

4、金稅工程是經***批准的國家級電子政務工程,是國家電子政務「十二金」工程之一,是稅收管理資訊系統工程的總稱。

金稅三期工程新建系統包括核心徵管、個人稅收管理、決策支援1包、決策支援2包、納稅服務、外部交換、應用整合平台、安全策略2包等系統。

金稅三期工程的實施將帶來積極的影響:一是優化納稅服務,通過資訊網路為納稅人提供優質、便捷、全方位的稅收服務;逐步實現納稅人可以足不出戶輕鬆辦稅,從而大大減輕納稅人辦稅負擔。二是統一國、地稅核心徵管應用系統版本,實現業務操作和執法標準統一規範,促進稅務部門管理職能變革;實現全國資料大集中,利用及時全面準確的資料資訊,提高決策的科學化水平和稅收徵管水平,有效降低稅收成本。

三是有力地推動國家電子政務建設,促進**部門間資訊共享和協作,為提高國家巨集觀經濟管理能力和決策水平提供全方位支援,從而對國家的經濟建設和社會發展產生積極而重要的作用。

金稅三期系統多交企業所得稅退稅程式怎麼走

2樓:匿名使用者

納稅人在納稅年度內預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅,或者經納稅人同意後抵繳其下一年度應繳企業所得稅稅款。因此,納稅人經年度申報後確認多繳的稅款,可及時向主管稅務機關申請退稅。申請所需資料如下:

1.申請退稅的書面報告;2.《退抵稅申請審批表》。涉及具體徵管問題請向主管稅務機關進一步諮詢。

金稅三期營業稅不讓申報!

3樓:龍泉

金稅三期營業稅不讓申報,這是不可能的。

金稅三期工程屬國家級資訊系統工程,是國家電子政務建設的重要組成部分。該系統融合了稅收徵管變革和技術創新,統一了全國國地稅徵管應用系統版本,搭建了統一的納稅服務平台,實現了全國稅收資料大集中,對於進一步規範全國稅收執法、優化納稅服務、實現「降低稅務機關徵納成本和執法風險,提高納稅人遵從度和滿意度」的「兩提高、兩降低」的稅收徵管改革目標具有極其重要的意義。

如何依託金稅三期進行營業稅改增值稅

4樓:匿名使用者

金稅三期實現了國地稅核心徵管系統的統一,實現了稅收徵管與服務的統一規範,功能更強大,內容更完備,執行更流暢,是稅務機關提高納稅服務質量和辦稅效率的有效手段。為確保新舊系統順利切換,最大限度降低金稅三期上線給納稅人、繳費人(以下簡稱納稅人)正常經營和辦稅造成的不利影響。

營業稅在網上怎麼申報啊,金稅三期工程優化版 50

5樓:匿名使用者

金稅有客服的啊,而且你每年會繳維護費的,打**叫他們上門。

乙個人在兩處申報個人所得稅會不會有事

6樓:匿名使用者

按照《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》(以下簡稱實施條例)第三十六條和《辦法》第二條的規定,凡在中國境內負有個人所得稅納稅義務的納稅人,具有以下五種情形之一的,應當按照規定自行向稅務機關辦理納稅申報:

(一)年所得12萬元以上的;

(二)從中國境內兩處或兩處以上取得工資、薪金所得的

(三)從中國境外取得所得的;

(四)取得應稅所得,沒有扣繳義務人的;

(五)***規定的其他情形。

個稅就是用身份證號來作為你的唯一識別號的。金稅3系統都上線n個月了,三證合。

一、五證合一也很久了,工商、銀行、稅務資訊都共享了,你還在考慮這個?告訴你,你乙個身份證號有2個以上地方申報,到了第二年1月-3月,稅務局就會通知這個身份證號的人去做網上自行稅務申報,因為他屬於2處以上取得收入,這個人會不會去稅務局舉報你?不舉報你,他就要對所有收入合計補稅。

《中華人民共和國稅收徵收管理法》第六十三條納稅人偽造、變造、隱匿、擅自銷毀賬簿、記賬憑證,或者在賬簿上多列支出或者不列、少列收入,或者經稅務機關通知申報而拒不申報或者進行虛假的納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的,是偷稅。對納稅人偷稅的,由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

扣繳義務人採取前款所列手段,不繳或者少繳已扣、已收稅款,由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

《中華人民共和國稅收徵收管理法》第六十四條納稅人、扣繳義務人編造虛假計稅依據的,由稅務機關責令限期改正,並處五萬元以下的罰款。

納稅人不進行納稅申報,不繳或者少繳應納稅款的,由稅務機關追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,並處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。

7樓:匿名使用者

這樣肯定是麻煩的,離職員工年底應該彙繳個人所得稅,你這樣申報他們是不知道的,知道後會找你們單位的。

8樓:匿名使用者

你這樣做風險是很大的,稅務局會檢查個人所得稅的實際申報,就算是抽查,也不能保證萬無一失的。

而且你說的不是乙個市的雖然風險小些,但現在的系統都是聯網的,省內是聯網的,你偶爾為之還可以,次數多了就不好了,還是實際點吧。

9樓:哈幾卡拉嘸

原會計說的合理。

目前稅務沒有全國聯網,只是省內有聯網。

希望貴公司不要想小利之事,做案人極少未發現,大多數陷於法網。

10樓:實用功能主義

現在全國都上了金稅三期,與以往年度不同,聯網面積很大。

11樓:垟城樂園

目前這樣做的風險逐步再加大,現在稅務局退出金稅三期。慢慢地納稅資訊共享化,極有可能會被稅務局查到。本身你這麼做就不合法,哪天被查到了,你還要擔負法律責任。因此不建議你這麼操作。

12樓:匿名使用者

應該聽財務的建議,可以買點其它公司業務上用的上的發票頂下比較好。

13樓:匿名使用者

你們會計說的是對的。

個人工資所得在地稅系統中是會合併的,所以如果乙個人在多個企業取得工資並被申報給稅務局的話,個人所得稅會因此飆公升;在給員工避稅之前,要先了解員工之前的納稅申報情況,不要出現個人對應的個人所得稅忽高忽低的情況,引起稅務關注。

14樓:可愛的園丁兒

根據《個人所得稅法實施條例》第三十六條第二款規定,從中國境內兩處或者兩處以上取得工資、薪金所得的;應當按照規定到主管稅務機關辦理納稅申報。

從中國境內兩處取得的工資、薪金所得,應當按照規定選擇並固定在任職、受僱的一地單位所在地主管稅務機關自行辦理納稅申報,匯算清繳其工資、薪金收入的個人所得稅,多退少補。具體計稅方法,參考《國家稅務總局關於印發〈徵收個人所得稅若干問題的規定〉的通知》(國稅發〔1994〕89號)第三條關於在外商投資企業、外國企業和外國駐華機構工作的中方人員取得的工資、薪金所得的徵稅的問題規定:

(一)在外商投資企業、外國企業和外國駐華機構工作的中方人員取得的工資、薪金收入、凡是由僱傭單位和派遣單位分別支付的,支付單位應依照稅法第八條的規定代扣代繳個人所得稅。

(二)對外商投資企業、外國企業和外國駐華機構發放給中方工作人員的工資、薪金所得,應全額徵稅。但對可以提供有效合同或有關憑證,能夠證明其工資、薪金所得的一部分按照有關法規上交派遣(介紹)單位的,可扣除其實際上交的部分,按其餘額計徵個人所得稅。

參考該檔案的規定,任職、受僱的單位可由支付者中的一方減除費用的方法計算。

15樓:深藍

你好!你的做法是錯誤的。個稅早就要求要全員全額明細申報了,就是為了防止偷漏稅現象,你的做法是稅務局重點打擊的物件,而不是之一。

乙個人只要在兩處地方有收入,就會被顯示出來的,而不論這個人在**。就像你說的在青島和濟南分別有收入,那麼青島和濟南地稅局都會找他的,而他必須在兩地之間選乙個地方把收入合併申報,否則麻煩多多。另外,被用身份證的人也會找你來要說法的,一旦投訴到稅務局,會給你記一筆的。

16樓:瀋陽金蝶軟體

只能報一次,地稅申報系統報兩次就會將工資薪酬累計繳稅,也就是多扣個稅。如果第一次申報錯誤,可以向稅務專員申請改正,有時會繳納滯納金。

全年一次性獎金申報每人每年只能在某乙個月內進行申報,如已進行過申報,但出現少報漏報,可以在當月進行修正申報。於次月以後發現的可進行自查申報。

納稅人按照規定的期限辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表確有困難,需要延期的,應當在規定的期限內向主管稅務機關提出書面延期申請,經稅務機關核准,在核准的期限內辦理。

逾期未申報要承擔的法律責任:根據規定,如果納稅人未在規定期限內辦理納稅申報和報送納稅資料的,情節嚴重的,可以處2000元以上一萬元以下的罰款。

另外, 根據《中華人民共和國稅收徵收管理法》實施細則第七十八條規定:稅務機關發現納稅人多繳稅款的,應當自發現之日起10日內辦理退還手續;納稅人發現多繳稅款,要求退還的,稅務機關應當自接到納稅人退還申請之日起30日內查實並辦理退還手續。第七十九條規定:

當納稅人既有應退稅款又有欠繳稅款的,稅務機關可以將應退稅款和利息先抵扣欠繳稅款;抵扣後有餘額的,退還納稅人。 您既可向主管稅務機關申請退還多繳稅款,也可以於次月申報時就多繳稅款部分同稅種體現為當期已繳數申報,直接抵繳。

望樓主採納。

瀋陽金蝶財務為您解答。

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