質量管理評審需要什麼,質量管理評審需要什麼資料?

時間 2021-08-30 10:08:09

1樓:今朝不睡

管理程式

4.1 程式描述: 管理評審策劃→管理評審準備→召開評審會→釋出評審報告→實施改進 4.

2 管理評審策劃 4.2.1 在管理評審前30天,由總經辦負責編制《管理評審計劃》,經管理者代表稽核後,報公司總經理批准。

4.2.2 管理評審的頻度 一般情況下每年進行一次管理評審。

在以下特殊情況下,公司總經理可決定增加管理評審頻度: a) 公司的組織機構、產品和服務內容、資源、公司經營戰略、市場環境發生重大變化或調整時; b) 公司發生重大質量、環境或健康安全事故,或相關方連續投訴時; c) 法律、法規、標準及其他要求影響引起管理體系的重大變更時; d) 總經理認為必要的其它時機(如第三方稽核前)。 4.

2.3 管理評審參加人員 參加管理評審人員包括最高管理者、管理者代表、有關部門領導、相關人員及員工代表。 4.

2.4 釋出會議通知 總經辦在管理評審會議前15天下發《管理評審計劃》,通知參加管理評審的所有人員。 4.

2.5 總經辦在召開管理評審會議前5天,發出管理評審會議通知,並作好會議準備。 4.

3 管理評審準備 4.3.1 管理者代表負責組織相關職能部門,按《管理評審計劃》要求準備相關工作,調查有關情況,收集並提交有關檔案和資料。

4.3.2 管理評審輸入 4.

3.2.1 各部門接到管理評審的通知後,於管理評審會議召開3天前,向總經辦提供以下材料:

a) 與本部門相關的目標、指標完成情況; b) 本部門相關的環境績效,職業健康安全績效; c) 本部門工作業績; d) 提供的資源滿足需要的情況; e) 糾正和預防措施的實施情況; f) 管理體系的改進建議; g) 與本部門相關的其它情況; 4.3.2.

2 總經辦將各相關部門提供的材料彙總、分析後,編寫《管理體系運**況報告》並交管理者代表批准,《管理體系運**況報告》作為管理評審的輸入包含以下內容: a) 近期內、外審的評審結果; b) 顧客資訊反饋; c) 相關方關注的問題; d) 工作業績與存在的問題; e) 糾正與預防措施實施情況; f) 上次管理評審有關決定和措施的執**況; g) 可能影響管理體系變更的情況(如:法律、法規的變化,組織機構或產品、活動的變化、外部環境的變化等); h) 管理方針、目標和指標的適宜性及其實現情況; 4.

4 召開管理評審會 4.4.1 公司總經理依據《管理評審計劃》主持評審會議。

4.4.2 管理者代表報告公司管理體系運**況。

4.4.3 內審組長彙報內審結果報告。

4.4.4 參加評審的人員對於重點要闡述的相關工作進行彙報。

4.4.5 與會人員根據管理體系運**況報告討論並評審體系運**況,提出改進的專案與措施。

4.4.6 公司總經理對所涉及的評審內容作出評審結論,對評審後的糾正、預防措施明確責任部門和完成日期。

4.4.7 總經辦負責做好管理評審會議記錄並形成管理評審會議紀要,同時負責會議的簽到工作。

4.4.8 管理評審輸出 總經辦根據管理評審會議紀要編寫《管理評審報告》。

《管理評審報告》作為評審輸出應包括以下內容: a) 管理評審的目的、時間、參加人員及評審內容; b) 管理體系及過程的適用性、充分性、有效性的綜合評價和需要的改進; c) 管理方針、目標、指標適宜性的評價及需要的更改; d) 資源需求的決定和措施; e) 管理評審所確定的改進措施、責任部門和完成日期; 4.5 釋出評審報告 總經辦將《管理評審報告》(包括確定分發範圍)提交管理者代表稽核,公司總經理批准後,在評審會議結束後的8個工作日內,依據分發範圍分發至相關部門、人員。

4.6 實施改進 根據《管理評審報告》的要求,各部門按《糾正和預防措施管理程式》的規定負責實施改進工作,總經辦組織完成驗證工作。 4.

7 其他管理要求 4.7.1 記錄的管理按《記錄管理程式》的規定執行。

管理評審

對該組織的整個質量體系執行狀況進行的評估. 應該涉及到:外部機構,客戶等對該組織之稽核狀況 各項組成部門之管理目標達成狀況 過程績效體現和產品符合性評估 糾正措施改善措施成效 各項資源配備之評估

2樓:魚眼看娛樂

管理評審資料(管理評審輸入)準備安排:

序號 管理評審資料 提供部門 完成期限1 內部質量管理體系稽核報告 技術檢驗科。

2 質量方針和目標完成(包括分解)情況 技術檢驗科。

3 產品檢驗統計分析報告 技術檢驗科。

4 市場分析報告 銷售科。

5 工序質量分析報告 技術開發中心。

6 生產過程業績報告 生產科。

7 供方評價報告 生產科。

8 質量資訊及糾正和預防措施分析報告 技術檢驗科。

9 上次管理評審的跟蹤措施實施情況報告 技術檢驗科。

3樓:

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