員工出差,自己吃的飯,餐費發票如何入賬

時間 2021-08-30 20:03:20

1樓:匿名使用者

出差餐費有發票就可以報銷,並且可以入差旅費報賬。如果金額很大而且確實是接待客戶吃飯,那就入業務招待費就好。

差旅費報銷範圍:

1、差旅費核算的內容:用於出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中,稅法上並沒有相關的檔案規定。

差旅費開支範圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:

出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

2樓:匿名使用者

因為雨天天氣,我好幾天沒去光顧陽臺上的盆景。今天出去一看,大吃一驚,其中一盆已經落葉滿地,生命垂危,但她的身邊,一株不知名的植物正長得茂盛,在風中得意地搖曳著。一種悲涼頃刻從心中升起,我既自責自己的疏忽,也哀嘆盆景的脆弱。

我緊急給盆景補水,可對那外來的不知名植物,我卻下不了手**。

這是怎樣的生命呀,在盆景因失去關注而漸漸失去光彩,走向衰亡的時候,她卻抓住這一空隙,怒放生命,蓬勃生長自己。是的,如我關注到位,她或許會在不起眼的時候就被除掉了。畢竟,那是盆景的天地,她不屬的生命終究破壞了那份雕琢的美麗。

可幾天的功夫,她無畏懼水分缺乏,把住契機,把自己長得如同盆景一般高大,欣喜地張揚生命。

3樓:匿名使用者

我怕未來連病都不敢生,連夢都不捨得醒。有錢不是萬能的,沒錢卻是萬萬不能的。也許你會說“錢算什麼,都是膚淺,”甚至背地裡痛罵那些“寧願坐在寶馬裡哭,也不坐在自行車上笑”的女生虛榮。

可 是你知道嗎,你沒錢也許不可怕,你不努力不知進取才可怕。

你想像一下未來的吃穿住,再加上可能的生病意外,你難道不怕未來生病了卻都不敢去醫院怕花錢嗎,你就不怕萬一你真的需要手術光是手術費就要把你逼得無路 可走嗎?每天新聞上有多少窮苦人家的父母因為自己的孩子生病卻沒錢醫治,只能拼命賺錢或者乞討,或者嚴重的想到賣血賣腎,這都是被生活所逼被錢所逼啊。

有時候面對著蒼白的現實眼裡全是痛苦,於是寧願躲在無人的黑夜,躲在美好的夢裡,怕一覺醒來一切又回到痛苦中,你又要面對這一切苦難。這樣的生活這樣的 無助,是你想要的未來嗎?

出差人員如果在外地去的餐費發票,怎麼做賬?

4樓:肆無的努力

出差人員如果在外地去的餐費發票,一般情況是和出差發生的其他費用一起報銷的,如果是銷售部門或者是業務員的計入銷售費用,如果是其他部門的計入管理費用。具體分錄為:

借:管理費用、銷售費用

貸:銀行存款、現金

5樓:畢加暢

不可以,只能進管理費用或營業費用中的業務招行費。看出差的人是行政的還是營銷部門的。外地餐費發票單獨貼上,不知道你的出差報銷標準怎麼規定的,如果出差到外地有餐費的,就不會再給報餐費補助了。

不知能否幫上你。

6樓:匿名使用者

出差人員如果在外地去的餐費發票,不可以計入差旅費,應該計入業務招待費。

7樓:花樣妍華

可以入差旅費,如果是出差外地,招待客戶的餐費就是業務招待費。

員工出差的餐補、沒有發票該怎麼入賬

8樓:環球網校

你好,這個要員工最好找替票,,或者做一個餐補的**,員工簽字,作為附件

差旅費如果有發餐補的制度 自行吃飯開出的餐費發票能報銷嗎

9樓:對啊網教育

出差餐費有發票就可以報銷,並且可以入差旅費報賬。如果金額很大而且確實是接待客戶吃飯,那就入業務招待費就好。

差旅費報銷範圍:

1、差旅費核算的內容:用於出差旅途中的 費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至於外地餐券不能計入差旅費中,稅法上並沒有相關的檔案規定。

差旅費開支範圍包括:城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括:

出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

10樓:攀枝花隔壁老李

你問你們財務比誰都準,別自做聰明。

**公司,會計拿吃飯的發票來報銷,寫的事由是餐費,我做賬做業務招待費對嗎?

11樓:_曙光

如果會計保險的餐費發票已經得到部門領導稽核,那麼就是同意支付,餐飲發票只能計入管理費用-招待費下面

12樓:匿名使用者

是否計入業務招待費取決於該票據的金額。如果金額較大必須計入管理費用—業務招待費;如果金額較小可以計入管理費用—福利費。有時工作餐也開的是餐費票。

所謂業務招待費不是指業務人員的餐費,而是公司為了應酬、打點相關人員(如客戶)的餐費或其他費用,可以是業務人員作為經辦人,也可以是公司其他管理人員或老闆作為經辦人。

13樓:匿名使用者

借:管理費用-招待費(如分部門歸屬到財務部)

貸:現金

出差人員如果在外地去的餐費發票,怎麼做賬

肆無的努力 出差人員如果在外地去的餐費發票,一般情況是和出差發生的其他費用一起報銷的,如果是銷售部門或者是業務員的計入銷售費用,如果是其他部門的計入管理費用。具體分錄為 借 管理費用 銷售費用 貸 銀行存款 現金 畢加暢 不可以,只能進管理費用或營業費用中的業務招行費。看出差的人是行政的還是營銷部門...

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