我公司為了招待客人,給他們會送些禮品,例如名包 黃金項鍊等,怎麼入賬?是否涉及稅務的問題

時間 2021-05-06 07:23:22

1樓:匿名使用者

1、如果要入賬,你可以入費用啊。

2、當然涉及了,首先稅務機關會判定你這些生活用品,飾品和生產經營沒有直接關係,所以不能扣除企業所得稅。

其次,你送的這些東西,比如**項鍊,涉及到扣繳個人所得稅。

2樓:城中城

這個不清楚,這些應該問你們公司的會計吧。

3樓:

直接開發票,如成本或者管理費用。

4樓:

這些歸入招待費,發票內容開的模糊一些比較好入賬。

稅的問題不用考慮,那是銷售方的事情。你所說的涉及稅務問題應該是賬務處理吧!

公司贈送客戶的禮品是否要交稅,該如何做賬

5樓:野子

現凡是禮品都需要納稅的。

按公司常規入賬:

1.首先是按招待費入賬,應計入「營業費用——業務招待費"或是」營業費用——禮品招待費「的二級科目。

2.在稅務實踐中,將企業因宣傳推廣需要而發生的贈送業務區別情況對待。凡外購商品用於贈送的,通常作為招待費對待,按規定比例稅前扣除。對於自產貨物用於贈送的,按宣傳費對待。

企業的禮品支出主要涉及3個稅種:個人所得稅、增值稅、企業所得稅。

收禮的人要繳納個人所得稅,通常情況下是由送禮的人代扣代繳。具體按《個人所得稅法》中規定的「其他所得」專案計算繳納個人所得稅,稅率為20%。

增值稅是指自產自銷的產品作為禮品送給客戶,視為銷售,交納增值稅。

企業外購禮品贈送給客戶個人的行為,屬於用於交際應酬需要視同銷售計徵企業所得稅,同時按業務招待費的規定進行稅前扣除。

拓展資料

中華人民共和國個人所得稅法,是中國全國人民代表大會常務委員會批准的中國國家法律檔案。

現行的中華人民共和國個人所得稅法於2023年6月30日公布,自2023年9月1日起施行。個人所得稅法、個人所得稅法實施條例(2023年1月28日頒布)、稅收徵管法(2023年4月28日頒布)以及由中國各級稅務機關發布的有關個人所得稅徵管的規定,構成了現行中國個人所得稅法的主體法律基礎。

6樓:區樂仕

現凡是禮品都需要納稅的。根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例有關規定,現對企業和單位(包括企業、事業單位、社會團體、個人獨資企業、合夥企業和個體工商戶等,以下

簡稱企業)在營銷活動中以折扣折讓、贈品、**等方式,向個人贈送現金、消費券、物品、服務等(以下簡稱禮品)有關個人所得稅問題通知如下:

一、企業在銷售商品(產品)和提供服務過程中向個人贈送禮品,屬於下列情形之一的,不徵收個人所得稅:

1.企業通過**折扣、折讓方式向個人銷售商品(產品)和提供服務;

2.企業在向個人銷售商品(產品)和提供服務的同時給予贈品,如通訊企業對個人購買手機贈話費、入網費,或者購話費贈手機等;

3.企業對累積消費達到一定額度的個人按消費積分反饋禮品。

二、企業向個人贈送禮品,屬於下列情形之一的,取得該項所得的個人應依法繳納個人所得稅,稅款由贈送禮品的企業代扣代繳:

1.企業在業務宣傳、廣告等活動中,隨機向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照「其他所得」專案,全額適用20%的稅率繳納個人所得稅。

2.企業在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照「其他所得」專案,全額適用20%的稅率繳納個人所得稅。

3.企業對累積消費達到一定額度的顧客,給予額外**機會,個人的獲獎所得,按照「偶然所得」專案,全額適用20%的稅率繳納個人所得稅。

三、企業贈送的禮品是自產產品(服務)的,按該產品(服務)的市場銷售**確定個人的應稅所得;是外購商品(服務)的,按該商品(服務)的實際購置**確定個人的應稅所得。

7樓:白領小妖

如果贈送的是自產應稅產品,要視同銷售處理,要交稅的,借:營業外支出,貸:庫存商品、應交稅費

企業購買名牌包包送客戶,會計要怎麼入賬

8樓:幸福千羽夢

方案一:與開具銷售發票正常銷售的產品一同確認銷售收入,確認銷項稅,正常結轉成本,只是在單價上有所體現,單價會低於其他客戶;

方案二:不開具銷售發票確認為樣品費,按銷售單價確認銷項稅;會計處理:借:銷售費用 貸:庫存商品 應繳稅費/應交增值稅/銷項稅額;

方案三:不開具銷售發票確認為「禮品招待費」,按銷售單價確認銷項稅;會計處理:借:銷售費用---禮品招待費 貸:庫存商品 應繳稅費/應交增值稅/進項稅額轉出

申請公司需要什麼條件,辦什麼手續呢?

9樓:匿名使用者

公司註冊流程(詳解)

一)公司的形式:

公司法第二十六條規定,有限責任公司,最低註冊資金3萬元,2個(或以上)股的東。

新公司法規定,允許1**東註冊有限責任公司,又稱「一人****」(執照上會註明「自然人獨資」),最低註冊資金10萬元,並且一次繳足,登記費用是註冊資金的千分之八,比如註冊資金10萬元登記費是800元 ,最低是50元。

註冊資金可以分期繳足,詳細條款參考公司法第二十六條。

10樓:鄭曉雲

申請公司需要的條件:

現在註冊公司根據公司法規定2人或2人以上****註冊資金最低要為3萬 ;

1人****註冊資金最低為10萬(此規定基本適用大多數公司)。

申請公司需要的手續:

1.使用附件傳送、快遞或其他方式提供您和投資人的身份證影印件,說明公司註冊資金的額度及全體投資人的投資額度,準備好至少5個公司預先名稱;

2.您需選擇就近銀行進行注資手續;

3.您需攜帶身份證前往工商所簽字驗證;

4.所有***理完畢後您需選擇就近銀行辦理基本賬戶和納稅賬戶;

5.其他所有手續由相關部門完成。

11樓:珠算企服

公司註冊

註冊公司流程:

第一步 核准名稱;(公司名稱要多想幾個,避免跟別的公司同名。)第三步 領取營業執照;

第四步 刻章(公司公章、財務章、合同章、法人代表章、發票章)。

公司購買禮品送人。。。。增值稅發票上寫的就是「禮品」,做賬時怎麼做?現在要繳個稅嗎?

12樓:哈幾卡拉嘸

根據《財政部國家稅務總局關於企業**展業贈送禮品有關個人所得稅問題的通知》(財稅[2011]50號)的規定,企業在銷售商品(產品)和提供服務過程中向個人贈送禮品,屬於下列情形之一的,不徵收個人所得稅:

1.企業通過**折扣、折讓方式向個人銷售商品(產品)和提供服務;

2.企業在向個人銷售商品(產品)和提供服務的同時給予贈品,如通訊企業對個人購買手機贈話費、入網費,或者購話費贈手機等;

3.企業對累積消費達到一定額度的個人按消費積分反饋禮品。

而企業向個人贈送禮品,屬於下列情形之一的,取得該項所得的個人應依法繳納個人所得稅,稅款由贈送禮品的企業代扣代繳:

1.企業在業務宣傳、廣告等活動中,隨機向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照「其他所得」專案,全額適用20%的稅率繳納個人所得稅。

2.企業在年會、座談會、慶典以及其他活動中向本單位以外的個人贈送禮品,對個人取得的禮品所得,按照「其他所得」專案,全額適用20%的稅率繳納個人所得稅。

3.企業對累積消費達到一定額度的顧客,給予額外**機會,個人的獲獎所得,按照「偶然所得」專案,全額適用20%的稅率繳納個人所得稅。

13樓:匿名使用者

是的。需要代扣代繳個人所得稅的。

你們需要補繳這一塊偶然所得的個人所得稅。

新疆焉耆縣如何,是不是很偏僻,環境怎麼樣啊,我畢業後要到那邊工作,請大家介紹一下

14樓:匿名使用者

焉耆縣並不偏僻,離巴州的首府庫爾勒市很近,走高速四十分鐘就可以到。焉耆是回族自治縣,以農業發展為主,自然環境不錯,人民都樸實善良,說實話並不是乙個發達的地方,但前景應該不錯。

至於縣醫院,在縣城的中心地段,醫院的建設和硬體設施都挺不錯的,但畢竟是縣級醫院,一般有較大的手術之類大家還是會選擇到州上的醫院。巴州範圍內百姓公認最好的醫院是273部隊醫院。

在焉耆,有兩家公立醫院,縣人民醫院和農二師醫院,貌似農二師牌子要硬些。不過人民醫院發展也越來越好了。

迪斯尼的名字是否源自於它的創始人「沃爾特·迪斯尼」?

15樓:繼潤

全球聞名遐邇的迪士尼,全稱為the walt disney company,取名自其創始人華特·迪士尼,是總部設在美國伯班克的大型跨國公司,主要業務包括娛樂節目製作,主題公園,玩具,圖書,電子遊戲和傳媒網路。皮克斯動畫工作室(pixar animation studio)、驚奇漫畫公司(marvel entertainment inc)、試金石電影公司(touchstone pictures)、公尺拉麥克斯(miramax)電影公司、博偉影視公司(buena vista home entertainment)、好萊塢電影公司(hollywood pictures)、espn體育,美國廣播公司(abc)都是其旗下的公司(品牌)。迪士尼於2023年11月收購了盧卡斯影業。

前不久,公司購買了中秋禮品送給客戶,會計上按業務招待費處理,取得的增值稅發票能否抵扣?

16樓:綠水青山

增值稅暫行條例實施細則第四條規定,單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物:將自產、委託加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。

因此,企業購入禮品贈送給客戶應視同銷售繳納增值稅。

增值稅暫行條例第十條規定,下列專案的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:用於非增值稅應稅專案、免徵增值稅專案、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務。

因此,購買禮品送給客戶應視同銷售繳納增值稅,屬於用於增值稅應稅專案,其取得的增值稅發票准予抵扣。

17樓:餘湧泉

《增值稅暫行條例實施細則》第四條規定,單位或者個體工商戶將自產、委託加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人的行為,視同銷售貨物,其購進貨物的進項稅額可以抵扣。(銷售和採購同時處理,相互抵消)

現你方會計上直接按招待費處理,不做視同銷售,沒有銷項,則按用於非應稅專案不能做進項抵扣。

但因增值稅專用發票管理嚴格,取得增票不進行認證抵扣,是違反管理規定的,所以納稅申報時,應該先認證,做進項,再做進項轉出。

18樓:想飛的雞

不能抵扣,理論上還要代扣所得稅

19樓:匿名使用者

不可以,只能當費用處理

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