我公司的企業所得稅是交國稅的。年底的會算清交所交的款。我憑證這樣做對嗎。借 應交稅金,貸 銀行存款

時間 2022-04-21 10:40:04

1樓:匿名使用者

不是的。匯算清繳補交的所得稅按照權責發生制原則處理,具體分錄如下借:以前年度損益調整

貸:應交稅費-應交所得稅

月底結轉損益

借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調整

申報繳納所得稅時分錄如下

借:應交稅費-應交所得稅

貸:銀行存款

2樓:德沃力

好像是借:應交稅金—所得稅

貸:銀行存款

3樓:會飛的蝶魚

要先計提借:所得稅,貸:應交稅金。繳納時藉:應交稅金—所得稅, 貸:銀行存款 。

4樓:匿名使用者

所得稅的匯算清繳一般在次年5月30日前,是在上年預交所得稅的基礎上進行的,如果匯算清繳應交數小於預交數,應當向稅務機關申請在以後年度抵扣,退庫是不大可能的;如果匯算清繳應交數大於預交數,應當補交所得稅,那麼在匯算清繳月份:

借:以前年度損益調整

貸:應交稅金-所得稅

借:應交稅金-所得稅

貸:銀行存款

5樓:江山

借:以前年度損益調整

貸:應交稅費-應交所得稅

交所得稅時:

借:應交稅費-應交所得稅

貸:銀行存款

月底結轉損益,減少利潤

借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調整

6樓:匿名使用者

直接看第三個人的回答吧

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