請教如何做會計分錄,如何做會計分錄?高手請教

時間 2021-08-30 13:26:08

1樓:高頓會計職稱

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方;凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。

2樓:

6.1 借 原材料 100/1.17

應交稅金-應交增值稅 進項 100/1.17*0.17 (前提 你是一般納稅人)

貸 銀行存款 或應付賬款等 100

6.5 借:銀行存款或應收賬款等 60

貸:主營業務收入 /其他業務收入 都有可能 60/1.17應交稅金 -應交增值稅 銷項 600/1.17*0.17同時結轉成本

6.10 很多種可能

6.30 借:應付職工薪酬或應付工資 (看你的會計準則) ( 貸方合計數 總的應付數)

貸:應付職工薪酬-社保 個人 7.5

應交稅金-應交個人所得稅 6

應付職工薪酬 -公積金 個人部分

銀行存款 ( 這裡為實際發放數)

然後是計提工資 借 管理費用15

銷售費用 30

貸 應付職工薪酬(或應付工資)

計提社保 借:管理費用-社保公積金

貸: 應付職工薪酬 -公積金 (個人部分 )應付職工薪酬 - 公積金 (單位部分)

你要是看不懂的話 說明還得好好學過 我這都是實踐中在做的

如何做會計分錄?高手請教

3樓:高頓會計職稱

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方;凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。

4樓:匿名使用者

原價15萬,抄殘值率5%,10年提,可知每月折舊襲1187.50元

2023年bai2月du-2023年4月,共51個月那麼累計折舊60562.50元

**分錄:

借:待zhi處理財產dao 68437.50累計折舊 60562.50

管理費用 1000

現金(或銀行存款) 20000

貸:固定資產 150000

借:營業外支出 68437.50

貸:待處理財產 68437.50

另:**固定資產視同銷售,需繳納增值稅、印花稅、城建稅、教育費附加、地方教育、水利。

5樓:藍淚

每月折舊額為

bai1187.5,共折舊51個月,du累計折舊額zhi為60562.5

清理時:

1、把以前的累計折dao舊沖平,固定資內產清理的這容個數就是固定資產賣時的淨值,等於原值減折舊

借:固定資產清理 89437.5本累計折舊 60562.5貸: 固定資產 1500002收入20000

借:銀行存款 20000

貨:固定資產清理 20000

3、發生費用

借:固定資清理 1000

貸:銀行存款 1000

4、交營業稅就可以了

20000*5%=1000

借:固定資產清理 1000

貸:應交稅費---應交營業稅 1000

5列個t型戶就知道要結轉多少了

借:固定資產清理 71437.5

貸:營業外支出 71437.5不知道這樣對不對啊,請高手指正哦

6樓:匿名使用者

每月bai折舊

借:製造費用 1187.5

貸:累du計折舊zhi 1187.5

共計提折舊月數為51個月dao

累計摺內舊總額=1187.5*51=60562.5清理容時

借:固定資產清理 89437.5

累計折舊 60562.5

貸:固定資產 150000

借:固定資產清理 1000

貸:銀行存款 1000

借:銀行存款 20000

貸:固定資產清理 20000

借:營業外支出 70437.5

貸:固定資產清理 70437.5

7樓:碎爍

借:bai

固定資產清理du (差額)

累計折舊 (一共

zhi計提的折舊數)

dao貸:固定專資產 15

借:銀行存款

屬 2

貸:固定資產清理 2

借:固定資產清理 1000塊

貸:銀行存款 1000塊

應繳稅費 (你交的稅)

最後,固定資產清理賬戶如是借方有餘額

借: 營業外支出

貸:固定資產清理

如是貸方:

借:固定資產清理

貸:營業外收入

請教關於會計分錄如何作?

8樓:匿名使用者

2023年12月

借:預付賬款

貸:銀行存款

2023年1月

借:管理費用

貸:其他應付款

2023年2月

借:管理費用

貸:其他應付款

同時借:其他應付款

貸:預付賬款

怎樣做會計分錄,如何做會計分錄

你就這筆業務確認收入了麼?對這筆業務的完整會計分錄如下 1.提供技術服務時 借 營業收入 貸 應收賬款 我理解你們提供的技術服務應該是與銷售的商品存在聯絡的吧?那這個屬於混合銷售。從事貨物的生產 批發或零售的企業 企業性單位及個體經營者的混合銷售行為,視為銷售貨物,應當徵收增值稅 其他單位和個人的混...

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蛙家居 1 收匯的時候做賬 借 銀行存款 外幣 貸 應收 2 結匯的時候已經做了借 銀行存款 人民幣 貸 銀行存款 外幣 了 3 這個時候外幣金額已經跟銀行的賬單上一致了4 不同的只是在你收匯的時候的匯率和你結匯的匯率不同,換成的人民幣也不同,所以調整的是借 財務費用 留水儲迎絲 借應付賬款 680...

如何做會計分錄

長沙華達會計 做為一名會計的初學者,第一次接觸會計,對於編制會計分錄總是感覺到困難,讓人抓狂。2018年初級會計職稱考試不需會計從業證了,對初學者 會計分錄 真的是一個難度,今天就教你如何學習做會計分錄。如果我說,需要你背,需要你多練,你是不是會不耐煩?的確 是我,我也會煩躁滴,但是你在會計上走得越...