倉庫管理與賬務系統庫存不一致應該怎樣調整

時間 2023-03-01 12:30:06

1樓:匿名使用者

漏盤少盤對於倉庫還不好辦嗎?看來你們的倉管員不懂變通啊, 一般都怕盤虧不怕盤盈,考慮一下你們車間與倉庫制度是否完善,乙個系統的完善不是單靠員工就能完成,還需要其他部門的協作。 譬如呆滯料,如果以前沒入賬或者已經做出處理,突然間又重新啟用,如果倉庫沒有保留相應檔案,自然出現漏盤的事情。

至於少盤,數量不大的話,有可能是**商多送或者車間單開了單沒領,這個只能說明倉管員不會變通。

倉庫貨物庫存與賬目有誤差怎麼辦

2樓:匿名使用者

賬實不符,原因可能是物資保管過程中發生的自然損耗; 收發過程中由於計量或檢驗不准,造成多收或少收的差錯; 由於管理不善、制度不嚴造成的財產損壞、丟失、被盜; 在賬簿記錄中發生的重記、漏記、錯記; 由於有關憑證未到,形成未達賬項,造成結算雙方賬務不符,以及發生意外災害等。

各項財產物資明細賬餘額與財產物資的實有數額不相符對各項財產物資的盤點結果,應逐一填製盤存單,並同賬面餘額記錄核對,確從盤盈盤虧數,填製實存賬存對比表,作為調整賬面記錄的原始憑證。

金蝶k3系統裡庫存數量與倉庫數量不符合,怎麼修改?

3樓:匿名使用者

無論是從財務管理制度、倉儲管理制度的角度,還是計算機企業管理資訊系統(比如象金蝶k3一類的erp系統)嚴謹性的角度,都是不允許修改的。

因為一旦修改了資料,那麼必然會引起對應一方的紊亂。打個最簡單的比方,以500ml的xx牌純淨水為例,上月餘8瓶,本月入7瓶,本月出庫5瓶,那麼賬面和實際都應該是10瓶才對。

假如由於管理混亂,導致實際上只存餘9瓶,但那缺少的1瓶是絕對不能去修改資料的。

正確做法是:第一步是要查詢管理上的漏洞,以杜絕今後再次出現同樣的問題;第二步是必須由責任人在實物上補齊,或者由相關部門開具領料單算作領料操作,也可以由相關領導簽字後作盤虧損耗。

怎麼才能管理好倉庫和電腦賬面的庫存一致?

4樓:清楚的細節

造成這樣的原因,是因為有些單制了單,沒審核,占用了系統賬面庫存數所致(包括銷售單占用),要求庫存數量準:

1.盤點時停止一切的對外出入庫的業務往來;當天的業務單當天完成;

2.檢查並完成所有倉庫的出庫、入庫,組裝,拆卸,調撥等倉庫相關的業務單據,占用賬面庫存的製單,確定沒有該項業務後,必須作廢;有業務未審核的,必須為審核狀態;

3.確認了盤點實物數與電腦賬面不符時,通過使用盤點單來調整正確的庫存;

另:每個公司的管理模式不一樣,庫存盤點單,調整庫存,這些操作都會涉及到財務成本核算的結果,所以,會根據管理模式,以及在職人員的管理能力,有的公司在系統上授使用者許可權,會只給系統管理員,甚至連財務主管都沒有許可權,有的會給倉庫主管,看你在系統中角色的許可權大小了,有就好說了,自己填盤點單,給財務審核,若你沒有盤點單的使用權,這樣的問題,最好報告上級,由上級來安排來處理此事,寫了這麼多,望採納!

如何調整庫存,並且怎樣帳務處理?

5樓:睿山隱士

首先調整庫存的依據是什麼?最充分的理由是「賬實不符」。怎麼確認「賬實不符」一是通過查賬,二是進行盤點。

對賬面資料與庫存數量對比後確認資產的盤盈和盤虧。對盤盈和盤虧的資產進行賬務處理,是的賬面資料與庫存數量相匹配。這就是調整庫存的賬務處理。

1、對盤盈資產的賬務處理。

⑴某小規模納稅人企業通過對倉庫盤點,盤盈工業用燒鹼××公斤價值20000元。

借:原材料 ——工業用燒鹼 20000

貸:待處理財產損益——待處理流動資產損益 20000

⑵查明盤盈原因,因工業用燒鹼吸收空氣中水分自然加重分量。

借:待處理財產損益——待處理流動資產損益 20000

貸:營業外收入——資產盤盈收入 20000

2、對盤虧盈資產的賬務處理。

⑴某小規模納稅人企業通過對倉庫盤點,發現缺少一台庫存儀器價值5000元。

借:待處理財產損益——待處理固定資產損 5000

貸:庫存裝置——×儀器 5000

⑵查明盤盈原因,該台儀器是失竊的。賠付情況為:保險公司理賠80%,合4000元,倉庫保管賠付10%,合500元,企業損失10%,合500元。

借:營業外支出——資產盤虧損失 500

其他應收款——×保險公司 4000

——×倉庫保管) 500

貸:待處理財產損益——待處理固定資產損益 5000

6樓:匿名使用者

首先查明原因,再根據實際情況進行調整。

1、如果是記錯帳,那更正就可以;

2、如果是材料毀損或丟失,要查明責任人,記其他應收款或營業外支出等,不要忘記進項稅額轉出。

3、需要把原庫存賬統一變更一下,如果原會計賬的下級科目記錄到某個批次,做一筆分錄調過去就行了,以便將來盤點和結轉。借:原材料— 02批次 貸:

原材料— 01批次如果以前沒有記錄到批次,本次就不要動賬了,只改倉庫標識。總之,調不調賬主要看倉庫賬是否調,能保證「賬賬一致」就行了。

7樓:曾小華

首先需要查明盤虧的原因,再根據情況進行調整。如果是記錯帳,那更正就可以;如果是材料毀損或丟失,要查明責任人,記其他應收款或營業外支出等,不要忘記進項稅額轉出。

8樓:風來hh我散

看你的分錄,你的庫存已為零,哪有庫存?你說清楚一點。如果是錯把稅金多計進庫存,可以紅衝回來。

9樓:匿名使用者

你們的分錄為。

借:銀行存款或是應收賬款。

貸:主營業務成本。

財務軟體上面的庫存商品餘額與業務軟體庫存商品金額不一致怎麼處理

10樓:匿名使用者

兩個軟體的庫存商品餘額不一致,那要先查詢原因,(比方說每次進價不同,庫存軟體採用的是平均計價法,可能財務軟體記錄的期初進價)。查到原因寫清說明找領導簽字在做賬務處理。

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