請幫我寫出以下會計分錄謝謝,麻煩幫我寫下下列會計分錄,謝謝

時間 2022-02-01 23:30:12

1樓:茅萍杜靜涵

1,借:低值易耗品-包裝物

5000

借:應交增值稅-進項

850貸:銀行存款

5850

2,借:製造費用

62000

貸:存貨-備件1

57200

貸:存貨-備件2

4800

3,借:待處理流動資產損益

2000

貸:原材料

2000

4,借:銀行存款

70200

貸:其他業務收入

60000

貸:應交增值稅-銷項

10200

同時,結轉原材料成本

借:其他業務支出

80000

貸:原材料

80000

5,借:銀行存款

3000

貸:其他業務收入

300貸:其他應付款-押金

2700

2樓:匿名使用者

1、借:管理費用 1500

貸:銀行存款(000631#轉賬支票) 15002、借:應付賬款 350000

財務費用 2

貸:銀行存款 350000

銀行存款(或現金) 2

3、借;銀行存款 86000

貸:商業匯票 86000

4、借:銷售費用--差旅費 800

貸:銀行存款(100622#現金支票) 8005、借:銀行存款--專戶 300

貸:銀行存款--基本戶 30000

6、預付費用 1600

貸:銀行存款(000632#轉賬支票) 16007、借:現金 100

銷售費用 1400

貸:其他應收款 1500

8、借:現金 1000

貸:其他應收款(或待處理財產損益) 10009、借:管理費用 1560

貸:銀行存款(000634#轉賬支票) 156010、借:管理費用 150

貸:現金 150

11、借:現金 2500

貸:其他應收款--王怡備用金 2500

12、借:長期借款 100000

財務費用 16000

貸:銀行存款 116000

13、原材料 23400

銀行存款 a

貸:預付賬款 23400+a

麻煩幫我寫下下列會計分錄,謝謝

3樓:匿名使用者

1.借:現金:

1000元,貸:銀行存款:1000元2.

借:其他應收款--李明差旅費借款:800元,貸:

現金:800元3.借:

管理費用-辦公費:200元

借:製造費用--辦公費:100元

貸:現金:300元

4.借:原材料-乙材料:10000元, 貸:應付賬款---某單位 10000元

4樓:匿名使用者

借:現金 1000

貸:銀行存款1000

借:其它應收款800

貸:現金800

借:製造費用100

管理費用200

貸:現金300

借:原材料10000

貸:銀行存款10000

借:銀行存款10000

貸:其它應收款10000

借:原材料19500

應交稅金3315

貸:銀行存款22815

借:營業費用500

貸:現金500

借:主營業務成本20000

貸:原材料20000(題目不清,不知是不是售出?)借:生產成本15000

貸:原材料15000

借:現金800

貸:銀行存款800

借:應繳稅費500

貸:銀行存款500

借:製造費用3000

管理費用2000

貸:原材料5000

借:管理費用150

貸:現金150

借:管理費用600

貸:現金600

借:應收賬款46800

貸:主營業務收入40000

應交稅金6800

借:銀行存款200000

貸:實收資本200000

借:短期借款20000

貸:銀行存款20000

借:銀行存款117000

貸:主營業務收入10000

應交稅金17000

借:管理費用200

貸:現金200

借:生產成本20000

製造費用500

貸:原材料20500

借:銀行存款5000

其它應收款6700

貸:原材料10000

應繳稅費1700

借:固定資產31000

貸:銀行存款31000

借:現金10000

貸:銀行存款10000

借:應付職工薪酬10000

貸:現金10000

借:生產成本7500

製造費用1000

管理費用1500

貸:應付職工薪酬10000

借:管理費用800

貸:其它應收款750

現金50

借:應付賬款20000

貸:銀行存款20000

借:原材料50000

應繳稅費7500

貸:應付賬款57500

借:應付職工薪酬50

貸:現金50

借:銀行存款20000

貸:應收賬款20000

會計題,幫我寫下完整的會計分錄,謝謝! 5

5樓:匿名使用者

1月5日

借:交易性金融資產——成本 1000

應收股利 50

投資收益 5

貸:銀行存款 1055

收到股利

借:銀行存款 50

貸:應收股利 50

6月30日

借:交易性金融資產——公允價值變動 80

貸:公允價值變動損益 80

2017.12.31

借:公允價值變動損益 50

貸:交易性金融資產——公允價值變動 50

2018.3.31

借:銀行存款 1100

貸:交易性金融資產——成本 1000

交易性金融資產——公允價值變動 30投資收益 70

借:公允價值變動損益 30

貸:投資收益 30

急!!!請幫我完成以下的會計分錄,謝謝拉~如果答案全對,還會追加分數!!!

6樓:匿名使用者

1借:銀行存款93600

貸:主營業務收入80000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅)13600

2、借:應收賬款-某單位 56160

貸:主營業務收入48000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅)8160

3、借:銷售費用-廣告費1000

貸:銀行存款 1000

4、借:財務費用-手續費 900

貸:銀行存款 900

5、借:主營業務成本-a 40000

主營業務成本-b 35000

貸:庫存商品-a 40000

庫存商品-b 35000

6、借:銀行存款56160

貸:應收賬款-某單位56167、

7、借:銷售費用5000

貸:銀行存款5000

8、借:銀行存款 7020

貸:其他業務收入6000

應交稅費-應交增值稅(銷項稅)1020

9、借:其他業務支出 5000

貸:原材料 5000

10、借:營業務稅金及附加 580

貸:應交稅費-引腳城市維護建設稅 500

其他應交教育費附加 80

11、借:固定資產 30000

貸: 實收資本 30000

12、借:銀行存款 10000

貸:投資收益 10000

13、借:營業外支出 1500

累計折舊 1500

貸:固定資產3000

14、借:主營業務收入128000

其他業務收入6000

投資收益10000

貸:本年利潤 144000

15、借:本年利潤99180

貸:主營業務成本75000

營業稅金及附加580

銷售費用6000

管理費用10200

財務費用 900

其他業務支出5000

營業外支出1500

16、借:本年利潤13446

貸:應交稅費-應交所得稅 13446

17、借:本年利潤4706.1

貸: 利潤分配-提取的法定盈餘公積3137.4利潤分配-提取的法定公益金1568.7

18、借:利潤分配-應付利潤 5000

貸:應付利潤 5000

7樓:林間老木屋

不難,就是太多。你慢慢做,印象深。

如何編寫以下會計分錄,如何編制以下會計分錄

1 因為你是到期一次還本付息,所以要在到期前按月把未來 要付利息計算出來並作為負債記入帳中。借入時 借 銀行存款 20000 貸 短期借款 20000 每月月未計提利息 分錄相同 借 財務費用 200 20000 12 12 貸 應付利息 200 到期還本付息 借 短期借款 20000 應付利息 6...

求會計分錄謝謝,求做會計分錄,謝謝

把所有的會計科目分成資產類和負債類。凡是資產類的增加,就計在借方,凡是資產類的減少,就計在貸方 凡是負債類的增加就計在貸方,凡是負債類的減少,就計在借方。採購借 物資採購 23400 貸 應付票據 23400 銷售借 應收賬款 20600 貸 主營業務收入 20000 貸 應交稅費 增值稅 600 ...

會計分錄怎麼寫,請問會計分錄怎麼寫?謝謝

會計分錄是什麼?會計分錄怎麼做?本期應補提壞賬2100 600 1500元 借 資產減值損失 1500 貸 壞賬準備 1500 借 資產減值損失 1500 貸 壞賬準備 1500 借 管理費用 1500 貸 壞賬準備 1500 回答親您好!上借下貸,左借右貸,借貸錯開,先借後貸.親您好!很多財會人員...