超過認證期限的發票可以退票嗎

時間 2021-10-20 02:46:47

1樓:匿名使用者

如果是退貨可以將發票退回,銷貨方可以憑退回的發票聯和抵扣聯開具附屬發票衝減收入和銷項稅額;如果不是退貨,只是由於發票超過認證期限,無法抵扣進項稅額,想退回發票然後重新開具是不可以的,購貨方只能憑該發票入帳,但由於超過了認證期限該發票的進項稅額不能作為進項稅額抵扣,與價款一起計入相關的成本或費用。

處理依據可以學習一下國家稅務總局 國稅函[2003]962號檔案,檔案的第一條規定:增值稅一般納稅人發生銷售貨物、提**稅勞務開具增值稅專用發票後,如發生銷貨退回、銷售折讓以及原藍字專用發票填開錯誤等情況,視不同情況分別按以下辦法處理:

(一)銷貨方如果在開具藍字專用發票的當月收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯,而且尚未將記帳聯作帳務處理,可對原藍字專用發票進行作廢。即在發票聯、抵扣聯連同對應的存根聯、記帳聯上註明“作廢”字樣,並依次貼上在存根聯後面,同時對防偽稅控開票子系統的原開票電子資訊進行作廢處理。如果銷貨方已將記帳聯作帳務處理,則必須通過防偽稅控系統開具負數專用發票作為扣減銷項稅額的憑證,不得作廢已開具的藍字專用發票,也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。

銷貨方如果在開具藍字專用發票的次月及以後收到購貨方退回的發票聯和抵扣聯,不論是否已將記帳聯作帳務處理,一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票扣減銷項稅額的憑證,不得作廢已開具的藍字專用發票,也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。

(二)因購貨方無法退回專用發票的發票聯和抵扣聯,銷貨方收到購貨方當地主管稅務機關開具的《進貨退出或索取折讓證明單》的,一律通過防偽稅控系統開具負數專用發票作為扣減銷項稅額的憑證,不得作廢已開具的藍字專用發票, 也不得以紅字普通發票作為扣減銷項稅額的憑證。

根據962號文的規定已經說明,除去退貨外只有原發票開具錯誤,才可以退回給銷貨方重新開具增值稅專用發票發票(實際操作先按原錯票內容開具一張負數發票,然後再按正確的內容開具一份籃字發票交給購貨方)。

2樓:

超過認證期的增值稅發票可以退票。這樣會對對方造成一定的影響的,但是影響應該不是很大,對方可以開各負數發票在將這各發票衝出來。

對方可以給你退票的話,可以不需要做任何的程式的,要是要的話,你可以開給退貨證明或者折扣證明什麼的,就是開個證明你為什麼沒有認證這個發票的理由,然後在上面加蓋公章給對方公司。

要是對方不給你退票的話,那你就只有當做普通發票走帳了。

祝你好運!

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